報告是一種向他人匯報某項工作、研究或調查成果的書面材料。報告的撰寫要遵循邏輯思維的原則,確保觀點的連貫和推理的合理性。在下面提供的報告示例中,您可以找到一些優(yōu)秀報告的寫作思路和技巧。
教育工作者的資金績效自評報告篇一
鎮(zhèn)村路面擴建項目工程資金為20xx年市扶貧辦申請的扶貧項目資金,共11萬元。對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人。
2、財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
通過省州市財政專項資金投入,根據吉財農指160號文件精神,申請扶貧項目資金,受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人)。項目建成后,可方便村民出行,使整村村容村貌煥然一新,并使該村的基礎設施水平有了本質的提升,村民生產生活質量和生活環(huán)境明顯改善。
鎮(zhèn)向市扶貧辦于20xx年10月29日申請村路面擴建項目資金,市財政局于20xx年11月11日向我鎮(zhèn)下發(fā)了《關于撥付20xx年財政專項扶貧資金預算指標的通知》,由于該項目謀劃時間較晚,進入冬季已經不具備施工條件,經研究決定將該項目的招標工作在年內完成,施工工期定于20xx年。工程自20xx年5月15日起開工,20xx年6月10日止完工,竣工后分別由村村民委員會、鎮(zhèn)人民政府和市扶貧辦于20xx年6月聯(lián)合驗收。驗收合格后于20xx年6月30日撥付項目資金到施工方。
(一)資金投入情況分析。
鎮(zhèn)村路面擴建項目資金共計11萬元。
1、項目資金到位情況分析。
市級預算村路面擴建項目工程資金11萬元,市財政局下發(fā)資金指標文,由市財政局下?lián)艿轿益?zhèn)財政所,建設工程竣工驗收合格后由鎮(zhèn)財政所撥付給施工方。
2、項目資金執(zhí)行情況分析。
本年度村路面擴建項目工程資金全部由鎮(zhèn)財政所根據文件要求,全部使用支出。
3、項目資金管理情況分析。
嚴格執(zhí)行省州市文件精神。
(二)績效目標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
對村主次街路760平方米路面進行硬化。項目建成后可方便村居民出行,涉及貧困戶7戶9人,總投資11萬元,驗收合格。
2、效益指標完成情況分析。
項目建設改善了村村民的'生產生活條件,使全村的村容村貌有了大幅提高,為下一步鄉(xiāng)村振興提供了堅實的基礎。
3、滿意度指標完成情況分析。
村受益人口150戶,520人(其中:建檔立卡貧困戶7戶9人),滿意度達100%。
鎮(zhèn)村路面擴建項目不存在偏離績效目標問題。
根據定量分析及定性分析,綜合績效評價評分為100分,確定相應績效評價級次為優(yōu)秀。嚴格按照省州市文件要求公開。
在工作過程中,我們嚴格規(guī)范財務制度,建立起了一套完善的申報審批監(jiān)督管理工作制度,形成了嚴格、科學、高效的運行機制,確保工作經費及時足額報賬。
教育工作者的資金績效自評報告篇二
20xx年下達我鄉(xiāng)扶貧專項資金60萬元,用于先進村肉馬養(yǎng)殖大棚建設。
(二)專項績效目標的效果。
鄉(xiāng)結合上級文件制訂了我鄉(xiāng)的專項資金管理規(guī)定,分級段實施,截至20xx年2月該項目已經完成,達到預期效果。
(一)專項總投資及資金來源情況。
本單位的20xx年扶貧專項資金收入60萬元,全部為中央財政資金。
(二)專項資金安排落實及到位情況。
自上級下文后,先進村肉馬養(yǎng)殖所有資金都已全部及時到位,且按先進村肉馬養(yǎng)殖要求和進度全部落實到位。
(三)專項資金實際支出使用情況。
先進村肉馬養(yǎng)殖專項總支出為59.7萬元,剩余資金3000元已繳回國庫。
(四)專項資金管理情況。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范專項資金撥付。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的`審批程序和手續(xù);項目的重大開支經過評估認證,符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途;不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
(一)專項組織情況分析。
從項目入庫到項目實施,從程序上全部按上級規(guī)定要求形成。
(二)專項管理情況分析。
本單位具有相應的項目資金管理辦法,且符合相關財務會計制度的規(guī)定。項目調支出及采購手續(xù)等資料齊全并基本能夠及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等基本落實到位。
(三)專項完成情況分析。
鄉(xiāng)較好地完成了20xx年初設定的績效目標,項目得到有序開展。目前已完成先進村肉馬養(yǎng)殖,資金撥付達到100%。
(一)專項績效評價定量分析。
1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分?99分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析,所有項目均與批復下達相符。
(二)專項績效評價定性分析。
20xx年以來,鄉(xiāng)對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
(三)綜合績效評價。
先進村肉馬養(yǎng)殖,經費及時撥付到位,支出合理合規(guī),實現了預定的績效目標,同時立項依據充分,目標明確,為推進脫貧發(fā)揮了重要作用。
教育工作者的資金績效自評報告篇三
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業(yè)教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
以省市相關文件和鄉(xiāng)結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規(guī)定,項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后,所有資金都已經全部及時安排到位,并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度,規(guī)范各項經費的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財經法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時撥付到位。
1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批復下達相符。
一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎螅饕I導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現象。
通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發(fā)現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結余。
進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。
教育工作者的資金績效自評報告篇四
20xx年全縣收到上級財政下?lián)芫蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金共計1125.5萬元。為符合條件的人員兌現了職業(yè)培訓補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼、求職創(chuàng)業(yè)補貼、大學生創(chuàng)業(yè)補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助及其他支出等補貼。
(一)前期準備。
我縣嚴格按照上級下達目標開展工作,通過制定實施方案,確定人員、流程、資金、完成時間等多項重要內容,確保目標任務按時按量完成。
(二)組織過程。
根據就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金使用支出項目的有關績效情況,填寫《績效目標自評表》,并結合各項補貼實施情況展開評價,形成資金使用績效自評報告。
(三)分析評價。
此次就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金績效評價是加強財務管理、保證資金安全性和效益性的重要抓手,我中心針對各項補貼實施情況,細化工作責任,確保專項資金績效評價工作達到預期目的。
在此次評價中,我縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助專項資金績效評價情況良好,資金使用和效果達到了預期的效益。促進城鎮(zhèn)新增就業(yè)2544人,控制我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在3.7%,高校畢業(yè)生總體就業(yè)率保持基本穩(wěn)定,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)345人,就業(yè)困難人員就業(yè)176人。
(一)項目資金情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年收到上級財政下?lián)芫蜆I(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金1003萬元,縣級財政配套122.5萬元,20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金收入合計1125.5萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年支出1125.5萬元,其中:職業(yè)培訓補貼32萬元;社會保險補貼402.7萬元;社區(qū)公益性崗位補貼41.6萬元;創(chuàng)業(yè)補貼25萬元;就業(yè)見習補貼41.4萬元;求職創(chuàng)業(yè)補貼4.05萬元;就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補助256.5萬元(縣級配套支出122.5萬元);臨時公益性崗位補貼支出86.7萬元;農村公益性崗位補貼支出112.23萬元;企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)獎補支出121.95萬元,就業(yè)見習人員保險費支出1.37萬元。
3.項目資金管理情況分析。
(1)我中心認真落實中央、省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金管理規(guī)定,建立健全了就業(yè)專項資金財務管理制度,資金使用做到不滯留、不截停,及時兌現就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。
(2)建立健全了就業(yè)專項資金監(jiān)督、管理、統(tǒng)計制度。對各項補貼審核、撥付嚴格按照工作業(yè)務流程及風險防控體系落實就業(yè)政策。
(3)規(guī)范各項補貼業(yè)務的操作程序,有效利用就業(yè)服務管理信息系統(tǒng)實現對各項補貼業(yè)務流程的管理,簡化群眾辦事程序,提高工作效率。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
全縣享受職業(yè)培訓補貼277人次;享受社會保險貼582人次;享受社區(qū)公益性崗位補貼88人次;享受創(chuàng)業(yè)補貼25人次;享受就業(yè)見習補貼30人次;享受求職創(chuàng)業(yè)補貼27人次;享受臨時公益性崗位補貼134人次;享受農村公益性崗位補貼864人次;享受企業(yè)吸納脫貧勞動力就業(yè)獎補80人次,享受就業(yè)見習人員保險費110人次。
(2)項目完成質量。
職業(yè)培訓補貼發(fā)放準確率,社會保險補貼發(fā)放準確率,公益性崗位補貼發(fā)放準確率,就業(yè)見習補貼發(fā)放準確率,求職創(chuàng)業(yè)補貼發(fā)放準確率均達到100%。
(3)項目實施進度。
20xx年就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金支出1125.5萬元,預算執(zhí)行率達100%。
(4)項目成本節(jié)約情況。
資金審核、資金撥付、使用監(jiān)督、公示和資金使用跟蹤反饋情況等方面運行管理規(guī)范,制度建設完善,臺賬資料完整真實,資金使用有依據,做到專款專用,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.效益指標完成情況分析。
(1)項目實施的經濟效益分析。
完成全縣相關就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,促進城鎮(zhèn)新增就業(yè)2544人,控制我縣城鎮(zhèn)登記失業(yè)率在3.70%,高校畢業(yè)生總體就業(yè)率保持基本穩(wěn)定,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)345人,就業(yè)困難人員就業(yè)176人。
(2)項目實施的社會效益分析。
對零就業(yè)家庭幫扶率超過95%,不存在因就業(yè)問題發(fā)生重大群體性的事件。
(3)項目實施的.可持續(xù)影響分析。
就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金兌現了各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策,促進全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)、城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)、就業(yè)困難人員就業(yè)工作開展,幫助創(chuàng)業(yè)人員實施創(chuàng)業(yè)項目。
3.滿意度指標完成情況分析。
公共就業(yè)服務滿意度超過85%,就業(yè)扶持政策經辦服務滿意度超過90%。
績效評價結果應用既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。績效評價是對效果的評價,評價結果直接反映項目實施的效益。對于評價優(yōu)秀的項目加大資金兌現傾斜力度,以期待更好的公共效益。
教育工作者的資金績效自評報告篇五
20xx年2月,江西省財政廳印發(fā)《關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績[20xx]2號),我廳高度重視,立即對我省20xx年城市建設專項資金績效評價工作進行了部署?,F將績效情況自評如下:
(一)20xx年度省級轉移支付預算執(zhí)行情況。
資金情況:20xx年度,省級城市建設專項資金共安排1.9億元,實際執(zhí)行1.781億元,執(zhí)行率93.7%(省本級0.119億元因項目未達合同支付節(jié)點形成年終結轉)。省級城市建設專項資金經省財政廳直接下達至省本級部門和各設區(qū)市財政部門,設區(qū)市財政部門根據住建部門分配意見將資金撥付至相關縣(市、區(qū))。
(二)績效目標情況。
20xx年省級城市建設專項資金目標任務是:
加快促進城市建設和發(fā)展,引導各地著力提升城市建設水平,推進城鎮(zhèn)生活污水處理提質增效,切實增強城市綜合承載能力,完善城市功能與品質提升。
20xx年,全省城市建設水平有效提升,城市功能與品質穩(wěn)步提升,城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治成果明顯。各設區(qū)市城市體檢全面完成,老舊小區(qū)改造(既有住宅加裝電梯)有序推進,城鎮(zhèn)污水處理提質增效行動有序實施,14個省級農村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區(qū))及市級層面自主開展農村垃圾分類試點有力推進、直飲水城市試點任務順利進行,傳統(tǒng)村落得到有效保護,重點建制鎮(zhèn)污水處理設施有效運行。群眾各項滿意度明顯提升,順利完成了年度目標任務。經綜合評價,省級城市建設專項資金績效自評得分94分,自評結果等次為優(yōu)。
(一)項目資金情況分析。
1.資金到位情況分析。省級城市建設專項資金預算1.9億元,實際到位1.9億元,資金到位率100%。
其中:城市體檢3250萬元、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目700萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治1700萬、城市功能與品質提升1810萬元、全省農村垃圾分類工作1260萬元、直飲水全國試點600萬元、城鎮(zhèn)(含建制鎮(zhèn))工作補助3742萬、傳統(tǒng)村落保護工作補助1490萬元、全省住建科技發(fā)展補助1448萬元、城鎮(zhèn)污水處理提質增效3000萬元。
2.資金管理情況分析。我廳嚴格按照《江西省人民政府關于印發(fā)江西省省級財政專項資金管理辦法的通知》(贛府發(fā)﹝20xx﹞35號)《江西省城市建設專項資金管理暫行辦法》(贛財建[20xx]69號)等相關文件要求進行資金管理。嚴格要求各地住建部門加快項目進度和資金支付,做好項目竣工驗收審查。
(二)項目績效指標完成情況分析。
1.數量指標指標完成情況分析。
(1)項目完成數量。
20xx年,所有市、縣城市自體檢報告已完成,均完成專家聯(lián)合審查和成果報備;推動了市、縣在當地主要媒體發(fā)布城市體檢主要結論。20xx年,全省共改造小區(qū)1277個、惠及居民42.42萬戶,編制完成了20xx年老舊小區(qū)改造成果選編。全省484個建成區(qū)生活污水處理設施有效運行。全省139個第五批中國傳統(tǒng)村落得到有效修繕、保護。14個省級農村垃圾分類減量與資源化利用試點縣(市、區(qū))及市級層面自主開展農村垃圾分類試點收集、轉運、利用設施全部正常運行。5個示范城市城鎮(zhèn)生活污水處理提質增效有序推進。
(2)項目完成質量。
省級城市建設專項資金項目質量合格,通過驗收。
(3)時效指標。
項目按時完成年度內目標任務。
2.效益指標完成情況分析。
(1)經濟效益指標。
20xx年省級城市建設專項資金總投入1.9億,有效起到資金引導示范作用,各地在專項資金基礎上不斷加大城市建設項目資金投入,有力提升全省城鎮(zhèn)化水平。
(2)社會效益指標。
全省城市功能與品質提升工作成效明顯,評選出4個先進市設區(qū)市和22個先進縣城。全省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作大力推進,評選出3個先進設區(qū)市、6個先進縣(市、區(qū))和23個先進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
(3)生態(tài)效益指標。
全省城市功能與品質穩(wěn)步提升,城鄉(xiāng)環(huán)境有效改善,示范城市城鎮(zhèn)水環(huán)境得到保護提升,各地城鄉(xiāng)人居環(huán)境得到明顯改善,群眾幸福感不斷增強。
出處 kaOyANMIJi.com
3.滿意度指標完成情況分析。
省級城市建設專項資金項目服務對象滿意度均達到目標值。
(一)存在問題。
1.各地績效評價意識有待提高。部分住建部門對績效評價工作認識不夠、開展不夠,在一定程度上影響了績效評價工作效率,資金績效管理觀念有待進一步提高。
2.部分項目支付進度有待加快。各地城市建設專項資金使用方向大多為城市基礎設施建設,經常面臨項目大、工期長的問題,導致出現未達項目建設合同支付標準或未完成項目結算審核,資金支付進度有待進一步加快。
(二)改進措施。
1、持續(xù)強化績效評價意識,不斷加大評價力度。加強組織協(xié)調,積極組織相關單位開展績效評價,劃分職責分工,做到部門協(xié)調配合、共同推進。加大對各地的績效目標的完成情況、項目的管理情況、項目資金使用情況進行評價,分析資金使用是否達到預期目標、資金使用是否有效合規(guī),分析存在的問題及原因,為下一年度資金使用提供參考和依據。
2、持續(xù)強化績效評價指導,提高績效評價質量。加強日??冃гu價管理,加強對資金項目日常監(jiān)督檢查和指導,了解工作進展情況,研究解決存在問題,力爭項目任務按時完成。在總結以往績效評價經驗的基礎上,加大督促、提醒力度,不斷提高績效評價工作質量。
3、持續(xù)強化資金制度完善,切實發(fā)揮經濟效益。加強資金管理全過程調研,完善和修訂資金管理制度,用好、用活專項資金,切實起到“投入一點,帶動一片”的作用,充分發(fā)揮城市建設專項資金的經濟、生態(tài)和社會效益。
教育工作者的資金績效自評報告篇六
(蓋章)項目名稱:天元區(qū)行政事業(yè)單位資產清查項目概況(包括項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍、績效目標)區(qū)財政局根據財政部《關于開展2016年全國行政事業(yè)單位國有資產清查工作的通知》(財資【2016】2號)精神,在全區(qū)范圍內對執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體進行了資產清查。主要目標是全面摸清全區(qū)行政事業(yè)單位家底,同時完善資產的監(jiān)管系統(tǒng),實施資產的動態(tài)管理,最終實現建立資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。
專項資金投入和使用情況區(qū)行政事業(yè)單位資產清查工作共安排資金106.4萬元,主要用于會計師事務所對單位的資產清查結果的審計、出具單位《專項經濟鑒證報告》及資產清查報告等購買服務的支出。區(qū)財政局實際支付會計事務所服務費用106.4萬元。
項目組織實施情況2016年3月15日,天元區(qū)財政局印發(fā)了《關于開展2016年全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產清查的通知》,而后研究制定了資產清查工作方案,進行了宣傳和業(yè)務培訓工作。各單位自4月20日開始組織人員進行具體的資產清查工作,包括固定資產、銀行存款、往來賬款及資產總額等的全面清理。會計師事務所對單位的資產清查結果進行復核和專項審計,出具專項審計報告予以確認;對資產清查中的資產損失及待報廢資產情況,按文件規(guī)定由會計師事務所出具《專項經濟鑒證報告》予以核實認定。區(qū)財政局在中介機構專項審計的基礎上進行審核、匯總,于2016年8月8日,最終的天元區(qū)財政局的資產清查匯總表及總的資產清查報告由株洲市財政局匯總上報。這次資產清查結果:資產清查前,各單位報表反映資產總額200,310.26萬元,賬面反映資產總額271,225.28萬元;清查后實際資產總額270,438.08萬元;資產盤盈金額:3,077.04萬元,資產盤虧金額2,021.18萬元,資產待報廢金額411.79萬元。2016年12月,區(qū)財政局對這次資產清查結果以書面報告方式向天元區(qū)政府分管財政的副區(qū)長及區(qū)長進行了匯報并得到了領導批示。區(qū)財政局根據區(qū)領導批示進行下階段的資產清查處置工作。
項目績效情況(項目成本控制、節(jié)約情況、項目完成進度和質量情況、經濟效益和社會效果情況、受益群眾和服務對象滿意度情況等等)這次全區(qū)行政事業(yè)單位資產清查項目僅安排資金106.4萬元,但這項工作對我區(qū)而言涉及面廣,時間跨度長,情況復雜,工作難度大,需要花費大量的人力物力和財力,但為了節(jié)約資金,我們要求單位盡可能自己組織單位人員進行資產清查,區(qū)財政局通過會計事務所的購買服務只對各單位資產清查結果的真實、準確進行核實和審計確認,盡可能節(jié)省審計服務費,減少財政資金支出,因此,在我們的成本控制下,此項工作實際費用支出為106.4萬元,沒有超預算。通過這次全面資產清查,查實了全區(qū)各行政事業(yè)單位的資產狀況,查清了單位資產賬表不符,賬實不符的原因和實際差額;查實了十多年來各單位發(fā)生的資產損失和待報廢資產金額,在此基礎上,我們再通過資產處置階段的工作,最終使各單位做到資產的賬賬、賬表和賬實相符,最終實現家底清楚,更重要的是建立起資產管理與預算管理、資產管理與財務管理二個結合的工作機制。
審核意見財政歸口管理科室意見:(蓋章)填報人:
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教育工作者的資金績效自評報告篇七
構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰(zhàn)爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發(fā)展壯大我國人民防空事業(yè)的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業(yè)又好又快發(fā)展的客觀要求。
(1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。
民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發(fā)展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規(guī),合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。
(2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統(tǒng)一、高效、精干的管理體制。
我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統(tǒng)一、綜合的協(xié)調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協(xié)調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統(tǒng)一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。
(3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節(jié)約型社會。
我國人民防空的設備、物資、專業(yè)隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業(yè)力量基本一致,這種重復投資重復建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節(jié)約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現統(tǒng)一配置、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一使用,節(jié)省有限的社會資源,為防災減災服務。
(4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。
隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規(guī)模爆發(fā)戰(zhàn)爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業(yè)隊伍在實戰(zhàn)中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰(zhàn)爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業(yè)隊伍實戰(zhàn)經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。
(5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。
我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發(fā)生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰(zhàn)機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發(fā)現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。
1、經濟效益分析。
本工程的地下車庫和人防工程的.維護管理能創(chuàng)造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業(yè)門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。
2、社會效益分析。
項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發(fā)使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。
教育工作者的資金績效自評報告篇八
為加強和規(guī)范專項資金管理,根據《寧波區(qū)奉化區(qū)財政專項資金管理辦法》(奉政辦發(fā)[20xx]24號)和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補助資金管理暫行辦法》(奉衛(wèi)[20xx]120號)精神,按照區(qū)財政局關于開展專項資金績效評價的工作要求,現對20xx年度公立醫(yī)院補助項目進行績效核對,并自評如下:
1、落實公立醫(yī)院經濟補助政策,建立公立醫(yī)院經濟運行新機制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務網絡龍頭,承擔著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務任務。通過政府加大對公立醫(yī)院的投入,彰顯公立醫(yī)院的公益性,保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。
2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設,提高兒童醫(yī)療服務能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔兒童醫(yī)療服務主體作用,加強基層兒科醫(yī)務人員的培訓指導、適宜技術的推廣應用。強化兒科人才隊伍建設,推動兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務領域改革與創(chuàng)新等綜合舉措,促進兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標實現。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務供給,建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務體系。
3、繼續(xù)加強公共衛(wèi)生購買服務項目實施,提升區(qū)級公立醫(yī)院醫(yī)療服務資源效益。公立醫(yī)院承擔的公共衛(wèi)生服務,開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,以及完善各個“中心”的建設任務。由各級財政以購買服務的方式,實行定項定額補助。
4、切實提高中醫(yī)藥服務水平,推進中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,實施中醫(yī)優(yōu)勢病程拓展計劃,參照寧波市遴選和推廣應用的療效確切、技術規(guī)范、水平先進的中醫(yī)優(yōu)勢病種及其制定的診療規(guī)范,充分發(fā)揮診療優(yōu)勢,促進中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢標準化建設。
5、根據甬政發(fā)〔20xx〕94號《關于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機構經濟補助政策的實施意見》精神,對已經發(fā)生以及尚在發(fā)生的'債務,相關部門要研究制定合理的債務消化方案,采取政府貼息、逐年安排經費等措施,使其債務予以消化。
6、健全公共衛(wèi)生應急管理體系,加大疫情防控設備設備建設。為進一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應急管理體系,全面加強醫(yī)療救治能力,提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設施設備應急能力。按照“補短板、堵漏洞、強弱項”的工作要求,擬對區(qū)級公立醫(yī)院實施疫情防控設施設備建設改造項目。項目包括cpr實驗室改造、發(fā)熱門診設施設備改造、疫情防控院內智能化設施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內鏡中心改造、消毒供應中心改造等項目。
7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關系,安康醫(yī)院承擔奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作,開設門診部,方便奉化區(qū)精神病人門診;單獨設置病床150張,必要時可以增加床位,專用于收住奉化區(qū)精神病人(非強制病人);負責對社區(qū)精衛(wèi)工作進行專業(yè)技術指導和精神病人處方調整。承擔社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復人員的社區(qū)藥物維持治療工作,承擔社區(qū)戒毒醫(yī)療機構工作。根據禁毒法、戒毒條例規(guī)定,承擔奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復治療工作,對奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復人員進行心理咨詢和戒毒康復治療。
按照專項資金管理的要求,對公立醫(yī)院項目資金專項管理。項目實施單位財務管理制度健全,財務處理及時,會計核算規(guī)范、準確。
1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,業(yè)務收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費水平(不含體檢)182.95元,其中:藥品費77.53元;門急診均次費用7601.76元;醫(yī)療服務收入占醫(yī)療收入比例26.55%;百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元;藥品收入占醫(yī)療收入比例(不含中藥飲片)24.07%;檢查檢驗收入占醫(yī)療收入比例24.75%;百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入)21.34%。經過各公立醫(yī)院的共同努力,我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標任務指標有所改善,但與全省同級公立醫(yī)院相比仍有較大差距,尤其存在醫(yī)療服務收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費用不合理增長和收支不平衡等問題,還需各區(qū)級公立醫(yī)院深入剖析原因,攻堅克難,破除頑疾,狠抓落實,為開創(chuàng)20xx年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實基礎。
2、兒童醫(yī)療服務情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人,出院床日數7373床;奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人,出院床日數177床;奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人,出院床日數1207床;奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。
3、公共衛(wèi)生服務完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完善建設了六個中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經考核,通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任,完善了2個中心及犬傷門診任務。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務,完成了婦兒保五星級門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測、健康教育、疫情管理、重點傳染病防治、食品安全風險監(jiān)測等公共衛(wèi)生工作任務。以上工作任務經公衛(wèi)科考核通過。
4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計如下:人民醫(yī)院中藥飲片處方數24004張,中醫(yī)治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14575人次;中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數299986張,中醫(yī)治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)56596人次,住院床日45292床日;溪口醫(yī)院中藥飲片處方數26166張,中醫(yī)治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)63531人次;婦保院中藥飲片處方數1346張,中醫(yī)治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)14640人次;殘聯(lián)醫(yī)療康復中心(寧波愛伊美醫(yī)院)中藥飲片處方數3940張,中醫(yī)治療人次數(含針灸擒拿康復貼敷)70381人次。
5、溪口醫(yī)院消債:年內消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務90萬元,至此,區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設債務提前1年消化,為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務障礙。
6、公立醫(yī)院疫情防控設備設備建設情況:20xx年共計投入3000萬元對公立醫(yī)院疫情防控設施設備進行建設改造,其中pcr實驗室建設改造385萬元,發(fā)熱門診建設投入900萬元,疫情防控智能化改造488萬元,隔離病房改造110萬元,重癥病房改造320萬元,體檢中心改造350萬元,內鏡中心改造350萬元,消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設,達到“補短板、堵漏洞、強弱項”目標,為進下完善疫情防控應急體系打下了基礎。
7、奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)派結對精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)(街道)精神科門診開展精神障礙患者處方調整工作66次,到場人數708人,處方調整人數181人。開展家屬培訓8次,進行了精神衛(wèi)生相關知識和精神衛(wèi)生法的宣傳,使家屬及患者掌握更多疾病防治知識,能及時發(fā)現病情復發(fā)征兆,并充分認識到規(guī)律服藥的重要性,督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓?;颊呒凹覍偌娂姳硎臼芤骖H多。奉化區(qū)精神病院(寧波市安康醫(yī)院)在《奉化區(qū)精神障礙專項補助即時結報系統(tǒng)》中,20xx年1月1日至20xx年12月31日,890人享受門診一站式服務,62人享受住院補助。
8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革,推進醫(yī)共體建設。按照浙江省縣級強院標準,深化推進卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標準化建設。梳理區(qū)域外轉診病人的疾病譜,重點加強轉診率較高的病種專科建設,提升區(qū)域內疑難重癥的診療水平和就診率。
1、公立醫(yī)院經濟運行財務狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元,其中財政補助收入20494.55萬元,事業(yè)收入90420.17萬元;總支出115175.76萬元,其中人員經費支出54024.35萬元,商品和服務費用51581.54萬元;財政補助收入占總支出17.79%;虧損2433.88萬元。資產負債率51.51%,流動比率為88.41%。財務指標反映出醫(yī)院處于流動性極度緊張、財務狀況惡化的現狀。
2、疫情防控應急能力建設仍需加強。自20xx年發(fā)生新冠肺炎疫情以來,公立醫(yī)院投入3000萬元加強防控能力建設,院內建設取得明顯成效,但從疫情防控的全局視角,仍存在著一定差距,如區(qū)域獨立感染樓建設、核酸檢測基地建設、發(fā)熱門診規(guī)范建設等方面尚需繼續(xù)加大投入,防控體系仍需完善。
3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務任重道遠。政府出臺兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策,旨在提高兒童醫(yī)療服務和中醫(yī)藥服務水平,但在實際成效分析,兩者同目標尚有一定差距,特別是基層中醫(yī)藥服務水平,適宜技術的推廣和應用等有待于進一步提高。
4、醫(yī)共體建設尚有差距。自我區(qū)成立三個醫(yī)共體以來,醫(yī)共體管理模式和制度建設成效明顯,但醫(yī)療資源下沉實際取得效果有限,從基層醫(yī)療服務收入的占比來看,收入結構優(yōu)化未達預期,分級診療體系和6大診療中心建設轉化效益能力還有較大潛力。
5、政府購買公共衛(wèi)生服務水平有待于進一步提高。區(qū)婦保院承擔全區(qū)婦幼保健工作,目前補助水平處于較低水平,對婦幼保健體系建設和能力提升促進有限。各公立醫(yī)院承擔的傳染病服務、公共衛(wèi)生監(jiān)測等任務都處于補而不足、有而不強的狀態(tài),在醫(yī)院學科和能力建設中處于弱勢環(huán)境,不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。
教育工作者的資金績效自評報告篇九
根據澄海區(qū)財政局《關于批復20xx年部門預算的通知》(汕市澄財〔20xx〕60號),批復了我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設項目資金109萬元,主要用于鎮(zhèn)區(qū)道路維護改造、鎮(zhèn)區(qū)綠化養(yǎng)護管理和鎮(zhèn)區(qū)路燈的管護。
截止20xx年3月31日,項目已按照實施進度支付了94.25萬元,項目應付未付結余14.75萬元。
對照《項目績效自評信息指標評分表》,城鎮(zhèn)建設項目經費自評分數為85分。具體各項權值得分分析如下:
1、項目立項:得10分(扣2分)。
根據政府聯(lián)席會議精神,結合城鎮(zhèn)基礎設施建設維護及創(chuàng)文提質升級工作要求,我鎮(zhèn)設立“城鎮(zhèn)建設”這一項目。項目資金主要用于鎮(zhèn)區(qū)路面建設改造、鎮(zhèn)區(qū)綠化管理和路燈費的支出。項目經費使用目標設置科學合理,并有明確的預期產出和效果,績效目標明確,是有依據、可衡量的工作目標。
2、資金落實:得7分(扣1分)。
項目在推進過程中實現資金足額撥付、資金及時到位、資金分配合理,保證了鎮(zhèn)屬道路綠化日常養(yǎng)護和修剪、以及路燈養(yǎng)護和用電繳費、創(chuàng)文迎檢各項工作有序推進,從而達到在完善鎮(zhèn)域公共設施管養(yǎng)制度的同時,推動城鎮(zhèn)文明建設。
資金管理:得10分(扣2分)。
城鎮(zhèn)建設項目共109萬元,資金到位率100%。項目預算支出符合相關規(guī)定,未存在調整預算支出內容或超范圍、標準支出情況。各項費用支出按項目計劃進度進行。截止20xx年3月31日,項目實際支出金額94.25萬元,支出率86.47%,結余金額14.75萬元。
事項管理:得6分(扣2分)。
項目單位建立有效管理機制,項目按規(guī)定履行報批手續(xù)、按規(guī)定程序實施,項目建設、驗收等嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定。
經濟性:得4分(扣1分)。
項目在預算執(zhí)行中與事項完成進度基本匹配的前提下,實際支出未超過預算計劃,項目實施成本合理。
效率性:得分22分(扣3分)。
項目完成對鎮(zhèn)區(qū)長達60公里的主干道路面進行常年維護改造;對鎮(zhèn)區(qū)7萬多平方米的綠化帶進行日常管護養(yǎng)護;對鎮(zhèn)區(qū)500多支路燈進行日常管護。全鎮(zhèn)整體環(huán)境進一步提升。
效果性:得22分(扣3分)。
通過對鎮(zhèn)區(qū)道路進行適時改造、修復、確保人民群眾出行安全,交通暢通;通過對鎮(zhèn)區(qū)綠化進行養(yǎng)護管理以及路燈管護達到創(chuàng)文工作要求;切實改善民生、促進商貿發(fā)展,為鎮(zhèn)區(qū)人民創(chuàng)造一個舒適、安全的居住、出行環(huán)境。
公平性:得4分(扣1分)。
轄區(qū)內廣大人民群眾對城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理滿意度達到95%。
針對存在的問題,接下來將繼續(xù)加強項目管理,加快資金使用進度,嚴守資金管理使用規(guī)定,提高資金的使用效率和效益,督促承辦單位加快項目進度,保證質量。
教育工作者的資金績效自評報告篇十
20xx—20xx年我鄉(xiāng)農村危房改造工作在市委、市政府的高度重視和統(tǒng)一部署下,在市住建局精心指導下,以“政府主導、規(guī)劃引導”為原則,以群眾為主體,精心組織、明確責任、加強領導、統(tǒng)籌推進,積極推進農村危房改造工作的進度,現取得了初步成效。為更好的開展后續(xù)工作,取得更大的成效,我們對農村危房改造工作進行了嚴格的自查和總結?,F將有關情況報告如下:
我鄉(xiāng)20xx年度危房改造指標任務數15戶,實際完成指標數15戶;20xx年度危房改造指標任務數13戶,實際完成指標數13戶;20xx年度危房改造指標任務數20戶,實際完成指標數20戶。其中新建35戶,買房4戶,維修加固1戶。各村采取“一事一議”進行評議,逐戶核查,張榜公示,確定了危房改造農戶。截至目前,20xx年度第二批危房改造15戶補助資金已全部兌現,20xx年度第危房改造13戶補助資金未劃撥到賬,致使補助資金無法兌現。20xx年度危房改造20戶還未檢查驗收。
一是加強領導,明確各級職責。鄉(xiāng)黨委政府把農村危房改造工程納入重要議事日程,成立了由鄉(xiāng)長任組長,財政、民政、國土、村建等有關部門負責人及駐村干部為成員的農村危房改造工作領導小組,加強對此項工作的領導協(xié)調指揮。明確工作職責,一級抓一級,層層抓落實。
二是加強宣傳,發(fā)揮群眾主體作用。通過召開村民代表會、群眾會、進村入戶等方式,加強對農村危房改造政策宣傳,讓農村危房改造工作家喻戶曉,讓廣大農民群眾自愿進行危房改造。通過大量的思想工作和政策宣傳,積極協(xié)調幫助解決建房戶的實際困難,激發(fā)了他們積極投身農村危房改造的熱情,發(fā)揮群眾的主體作用。
三是注重審核,選準危改對象。在確定危房改造對象上,實行陽光操作,嚴格按照“戶主申請、村委會和駐村干部調查核實、村民代表會議民主評議、村民委員會張榜公示、鄉(xiāng)政府審核申報”五個程序進行,始終把調查摸底和對象確定置于廣大群眾的監(jiān)督之下。對確定的危房改造農戶的經濟狀況及住房受損程度等,認真分析研究,確定新建或維修加固等改造形式。
四是科學規(guī)劃,突出地方特色。本著“先規(guī)劃、后建設、有特色”的原則,從改善人居環(huán)境、改變農村面貌的實際出發(fā),把農村危房改造與新農村建設相結合,與整合資源、扶持群眾發(fā)展生產相結合,與鄉(xiāng)村規(guī)劃和環(huán)境整治相結合,與通電、通路、通水、方便群眾生產生活相結合。在實施農村危房改造工程推進中,堅持因地制宜,突出特色,著力風貌打造。
五是注重質量監(jiān)管,嚴把驗收關。始終把加強工程質量監(jiān)督檢查作為重點工作來抓,對施工中發(fā)現的質量不符合設計標準的建房點,要求建房戶限期整改確保了工程進度和質量。由村規(guī)辦、駐村領導、駐村干部及村支兩委負責人親臨現場對危改工程進行驗收,并逐一簽字。
一是改善了農村困難群眾居住條件。按照現在的改造速度,農村困難群眾居住條件將得到極大的改善,困難群眾基本可以告別危房,因自然災害而發(fā)生居住不安全的情況將有效減少,實施危房改造是一項德政工程,是為群眾排憂解難的一項民心工程。
二是轉變了農村群眾的居住觀念。農村危房改造工程的實施,有力地促進了群眾的建房觀念的轉變,極大的調動了農村建房的積極性,農村有一定經濟條件的農民參照生態(tài)文明家園圖紙和標準建造房屋。
三是密切了黨群干群關系。在農村危房改造工作中,幫助群眾解決建房過程中遇到的問題,群眾從中感受到了黨和政府的關懷。老百姓變富裕了,密切了黨群干群關系,提高了黨和政府在群眾中的威信。
有的危改戶自身積累較少,加上本級財力有限,危改資金不足部分難以解決。許多需要改造的危房得不到資金支持,從而難以啟動改造。
教育工作者的資金績效自評報告篇十一
1、是完善區(qū)域路網,提高路網服務水平的需要。
城市基礎設施的建設將直接服務于經濟建設,良好的投資環(huán)境離不開道路等基礎設施的建設。隨著經濟持續(xù)發(fā)展,環(huán)境在經濟發(fā)展中的地位越來越突出和重要,經濟競爭一定程度上即是發(fā)展環(huán)境的競爭,良好的城市氛圍,便捷快速的城市交通將為經濟開發(fā)區(qū)提供最基本的經濟建設平臺。不斷加快基礎設施建設,改善投資環(huán)境,改善生活人居環(huán)境,營造良好的、更富吸引力、更具競爭力的發(fā)展環(huán)境,是加快經濟社會發(fā)展的重要工作。
目前該區(qū)域路網比較稀疏,尤其缺少南北向的道路,致使部分進區(qū)企業(yè)的建設受到了很大制約,該項目作為開發(fā)區(qū)的基礎設施工程,建成后將有效增加該區(qū)域的路網密度,使路網布局更加合理,服務功能更加完善。
2、是實現產業(yè)協(xié)作,促進區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展的需要。
擬建項目是開發(fā)區(qū)化工產業(yè)園區(qū)建設的基礎性工程,命脈工程,支撐和保障工程,它的建設必將對促進開發(fā)區(qū)的建設步伐發(fā)揮重要的作用,進而對全面推進沿?!八狞c一帶”開發(fā)建設產生積極的影響。因此本項目的建設是非常必要的。
3、是支撐經濟開發(fā)區(qū)開發(fā)建設,提升城市交通環(huán)境的需要。
1、經濟效益。
本工程投入運營后,能夠優(yōu)化城市空間結構,提高城市居民生活舒適度、改善道路沿線的環(huán)境質量。
1)、項目對區(qū)城相關產業(yè)發(fā)展的影響。
交通在促進經濟社會發(fā)展的要素中,扮演著越來越最重要的角色,交通是經濟發(fā)展的命脈,是城市擴張的動脈。交通運輸是國民經濟增長的'先導基礎產業(yè)和重要支撐,交通運輸設施的建設可拉動相關的國民經濟產業(yè)的發(fā)展,如旅游業(yè)、制造業(yè)、電力、煤氣、水的生產供應業(yè)、建筑業(yè)、交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè)等。
2)、項目對擴大社會服務容量的影響。
道路項目作為基礎設施建設項目,投資大,建設和運營期間均可提供大量的就業(yè)機會。促進沿線經濟的發(fā)展。
本工程不僅在建設期間為當地居民提供了直接的就業(yè)機會,而且道路維護提升后,由于對經濟發(fā)展的促進作用,還會為當地居民提供很多的間接就業(yè)機會,提高就業(yè)者的收入,改善其生活水平。項目的建設可促進道路沿線經濟布局,拓寬就業(yè)機會。通過道路的建設,將擴大社會服務容量,推進經濟的發(fā)展。
2、社會效益。
通過工程隊社會影響的分析工程與社會的護士性分析工程的社會分析及對策分析三個方面的社會評價可知,工程所在區(qū)域的社會環(huán)境現狀較好,通過本工程的建設,可以促進區(qū)域經濟發(fā)展,增加當地人民的就業(yè)機會,提高人民的生活水平,不同利益群體,當地組織機構和文化技術條件都適應工程的建設。
教育工作者的資金績效自評報告篇十二
20xx年翠屏區(qū)危房改造任務271戶(其中三江新區(qū)34戶),獲得危房改造中省資金768.2萬元(其中三江新區(qū)83.5萬元)。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年度農村危房改造補助資金已由省財政廳足額撥付到我區(qū)財政賬戶。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。在農村危房改造實施完畢,通過鎮(zhèn)級、區(qū)級驗收后,經“一卡通”平臺將補助資金撥付到農戶賬戶。
2.項目資金管理情況分析。農村危房改造補助資金嚴格按照《中央農村危房改造補助資金管理暫行辦法》規(guī)定,由區(qū)財政統(tǒng)一管理,實行專項管理、專款專用,確保公平、合理地分配補助資金。
(二)總體績效目標完成情況分析。
年度目標任務已全面完成,極大地幫助困難群眾建房解決困難。
(三)績效目標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。271戶農村危房改造已經全面竣工,完成既定目標任務。
(2)質量指標。改造后房屋的驗收合格率為100%,改造后房屋滿足基本居住功能。
(3)時效指標。按期完成了目標任務。
(4)成本指標。因建筑材料及人工價格偏高,新(改)建房屋成本較高,除依靠上級補助資金外,農戶需要自籌部分資金,群眾建房負擔較大。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益。改造后房屋抗震設防措施得到嚴格落實,房屋建設質量大幅度提高。改造后房屋滿足人畜分離要求,衛(wèi)生廁所符合基本衛(wèi)生條件。
(2)可持續(xù)影響。對幫助我區(qū)落實農村住房抗震設防措施,保障農村困難群眾住房安全起到了積大作用。
3.滿意度指標完成情況分析。受益貧困人口對農村危房改造政策的滿意度高,取得了社會一致好評。
我區(qū)將加強對績效自評結果的應用,確保農村危房改造補助資金專項轉移支付資金績效目標保質保量實現,并積極推動績效自評結果向社會公開。
教育工作者的資金績效自評報告篇十三
根據對我單位20xx年的項目支出績效進行評價的結果,針對存在的問題,加強工作部署,認真抓好問題整改,現將整改情況報告如下:
針對“項目的評價指標體系設置還不夠完善,科學性和可操作性還需進一步提高?!钡膯栴},我單位迅速安排、狠抓落實,取得較好效果。
一是加強學習。各職能股室和相關工作人員認真學習績效評價相關政策規(guī)定,準確把握績效評價目的、實現目標,掌握績效評價工作要求和方法,提高對績效評價工作的認識。
二是強化培訓。結合統(tǒng)計業(yè)務要求,通過各個專業(yè)業(yè)務工作實際分享和財政預算執(zhí)行情況實戰(zhàn),加強對績效評價工作的`培訓,在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題,提高績效評價工作水平。
三是科學設置。通過學習,針對績效指標的設置,加大定量指標的設置比例,不斷修改完善項目的評價指標體系,加強動態(tài)監(jiān)督管理和評價,進一步提高績效評價工作質量。
教育工作者的資金績效自評報告篇十四
為確實做好xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《xx縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:1、港房屋協(xié)管經費。2、保障性住房工作經費。這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S茫瑖栏癜殃P,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當地經濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的.財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化部門責任意識,切實提高財政資金使用效益。根據《湖南省衛(wèi)生計生委關于開展xx年度省級財政專項資金績效評價工作的通知》的要求和縣財政局關于項目專項資金開展績效自評的要求,我局對xx年基本公共衛(wèi)生服務項目專項資金開展績效評價,進行了自評,現將自評情況報告如下。
(一)項目基本概況。
1.項目概況。xx年財政足額預算了基本公共衛(wèi)生服務項目經費,縣級配套經費落實?;竟残l(wèi)生服務經費按照“上半年預撥50%,下半年考核結算”的方式撥付,保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的項目工作的開展和項目工作的日常正常運轉,同時調動了鄉(xiāng)村醫(yī)生開展公共衛(wèi)生服務的積極性,確保了全縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作的順利推進。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行嚴格的項目考核并根據考核結果及時、足額發(fā)放項目經費。
2.項目績效目標。xx年完成基本公共衛(wèi)生服務項目工作目標,較好實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目,保障全縣人民身體健康。
(二)項目資金使用及管理情況xx年,我縣基本公共衛(wèi)生服務項目工作,按照國家衛(wèi)生計生委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局《關于做好xx年國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作的通知》和《湖南省鄉(xiāng)村基本公共衛(wèi)生服務項目任務分工指南)》、《政府購買村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目協(xié)議(試行)》,加強組織領導,密切部門配合,創(chuàng)新工作方式,嚴格督導考核,規(guī)范資金管理,全縣該項工作取得較好成效。
1.居民健康檔案建檔工作。全縣已建立居民規(guī)范化電子健康檔案664236份,規(guī)范化電子檔案建檔率89.99%。
2.健康教育工作。全縣共更新各類健康教育宣傳欄1600期,發(fā)放健康教育宣傳資料2萬余份,利用各種衛(wèi)生日組織面向公眾開展各類健康教育咨詢活動120次,舉辦健康教育知識講座860次。播放健康教育音像資料11萬余小時。
3.預防接種工作。全縣1-6歲兒童建卡率達100%,一類疫苗各單苗基礎免疫報告接種率均在95%以上,加強免疫單苗報告接種率均在95%以上,乙肝疫苗及時接種率達99.92%。
4.傳染病報告和處理工作。全市法定傳染病報告及時,報告及時率為100%,傳染病疫情網絡直報率為98.06%。
5.兒童健康管理工作。全縣轄區(qū)活產數5965人,新生兒訪視5876人,訪視率為98.51%。
6.孕產婦健康管理工作。全縣轄區(qū)內孕13周之前建冊并進行第一次產前檢查的產婦5865人,早孕建冊率98.32%,產后訪視人數5770人,產后訪視率為96.73%。7.老年人健康管理工作。全縣65歲以上老年人健康管理人數59262份,健康管理率為67.39%。通過對65歲以上老年人免費體檢,基本掌握了影響老年人身體健康的主要因素,并針對這些因素進行干預和治療。
8.慢性病患者管理工作。全縣按照規(guī)范要求進行高血壓患者健康管理的人數為48437人,高血壓患者規(guī)范管理率78.84%;全縣累計管理糖尿病患者15056人,規(guī)范管理的糖尿病人數為11729人,規(guī)范管理率77.9%。
9.嚴重精神障礙患者管理工作。全縣轄區(qū)內登記在冊的確診嚴重精神障礙患者人數3237人,按照規(guī)范要求進行管理的嚴重精神障礙患者人數3094人,規(guī)范管理率為95.58%。
10.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管。明確專職或兼職人員負責衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,全縣累計協(xié)助開展食源性疾病、飲用水衛(wèi)生安全、學校衛(wèi)生、非法行醫(yī)和非法采供血、計劃生育實地巡查285次。
11.中醫(yī)藥健康管理服務。接受中醫(yī)藥健康管理服務65歲及以上居民數41946人,老年人中醫(yī)藥健康管理率47.7%;轄區(qū)內按照月齡接受中醫(yī)藥健康管理服務的0-36個月兒童數27454人,0-36個月兒童中醫(yī)藥健康管理服務率47.93%。12.肺結核患者管理工作。轄區(qū)同期內經上級定點醫(yī)療機構確診并通知基層醫(yī)療衛(wèi)生機構管理的肺結核患者347人,管理率100%,同期轄區(qū)內已完成治療的肺結核患者人數267人,按要求規(guī)則服藥264例,規(guī)則服藥率98.88%。
(三)項目組織實施情況。
2.項目資金到位。xx年度基本公共衛(wèi)生項目專項資金財政撥付中央和省專項資金3545.63萬元,本級財政配套經費486.2萬元,總計金額4031.83萬元。截至2019年1月末,財政將上述專項資金全部下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機構項目實施單位。
3.項目資金使用。項目經費嚴格按照單位的財務制度和項目支出范圍使用。制定和下發(fā)了基本公共衛(wèi)生服務績效考核方案,項目單位制定了相關的制度、工作職責,保證項目的實施。落實專人負責具體工作、制定了詳細的實施方案。定期進行工作考核,及時總結經驗,發(fā)現工作中存在的問題,以便進一步改進。資金實行財政預安排,項目實施單位按進度用款,鄉(xiāng)村醫(yī)生經費實行上半年預撥。項目經費實行年度考核后結算。
4.項目資金管理。主管部門制定了基本公共衛(wèi)生服務補助經費管理辦法,制定了專項資金管理制度,項目資金??顚S?,并設立專賬核算,局會計核算中心加強項目資金使用監(jiān)督與管理,基本公共衛(wèi)生服務項目資金得到規(guī)范管理。xx年公共衛(wèi)生服務項目資金全部按資金使用范圍和要求用于到項目工作中。
(四)綜合評價情況及評價結論基本公共衛(wèi)生服務能力得到提升,基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實,老百姓獲得感不斷增強,群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強,使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。
(五)項目主要績效情況分析。
通過開展績效評價工作,及時發(fā)現項目申報審批、項目實施管理、項目資金管理等環(huán)節(jié)中的薄弱環(huán)節(jié),總結和推廣好的經驗和做法,進一步規(guī)范了項目管理、改進了財政支出管理。同時,通過對專項資金的使用情況進行績效評價,衡量項目的投入、產出與績效,分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度項目安排及資金管理提供重要依據。
(六)主要經驗及做法、存在問題和建議1.強化宣傳。進一步加大宣傳力度,讓廣大城鄉(xiāng)居民更全面了解項目的益處,提高群眾知曉率,鼓勵群眾積極參與,配合基本公共衛(wèi)生服務工作的開展。2.強化培訓。切實加強縣、鄉(xiāng)、村三級基本公共衛(wèi)生服務人員培訓,重點培訓《國家基本公共衛(wèi)生服務項目規(guī)范(第三版)》,切實做到全員培訓、全員知曉。3.強化督導。對照《規(guī)范》要求和國家、省考核標準,督促、指導縣市區(qū)針對各自的不足之處進行整改,確保14大類46項基本公共衛(wèi)生服務項目逐一過關、逐一達標,促進我縣基本公共衛(wèi)生工作再上新臺階。
教育工作者的資金績效自評報告篇十五
根據《國家林業(yè)和草原局財政局關于20xx年度中央財政林業(yè)草原轉移支付任務計劃等有關事項的'通知》(辦規(guī)字〔20xx〕22號)和《江西省財政廳轉發(fā)財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)精神,我局積極做好20xx年度全省中央林業(yè)專項轉移支付自評工作,具體情況如下:
省林業(yè)局下達我縣林業(yè)局中央轉移支付預算資金共計2451.33萬元,其中中央林業(yè)改革發(fā)展項目資金1299.35萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,中央林業(yè)生態(tài)恢復保護項目資金388.18萬元,績效目標具體情況見附表。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況:下達我縣中央項目資金共計1687.53萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況:生態(tài)恢復保護資金388.18萬元,已發(fā)放337.57萬元,資金執(zhí)行率86.96%;改革發(fā)展資金1299.35萬元,已發(fā)放1293.45萬元,資金執(zhí)行率99.55%。
3.項目資金管理情況:根據生態(tài)恢復保護項目資金和中央改革發(fā)展項目資金管理使用要求,做到??顚S?,各項目資金使用科學合理,撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出,截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。
(二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發(fā)展項目資金和生態(tài)保護項目資金年初總體目標基本完成,各項績效指標基本達標。
(三)績效指標完成情況分析。(根據年初績效指標逐項分析)。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標:天保工程區(qū)外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝,天保工程區(qū)外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝,天保工程區(qū)外國有林停伐產量0.4292萬立方米,國有國家級公益林管護7.1991萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝,新增退耕還林轉國家公益林0.12萬畝,造林面積5598畝,天保工程區(qū)外撫育面積0.78萬畝,上一輪到期退耕還生態(tài)林面積0.4791萬畝,濕地保護與恢復數量1處,林業(yè)有害生物防治面積0.77萬畝,林業(yè)貸款貼息的貸款額2647萬元,上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝,國有林場場外造林640畝,天然林巡護設備購置11.39萬元。
(2)質量指標:造林完成面積合格率100%,森林撫育質量合格率90%,主要林業(yè)有害生物成災率0.11%,國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業(yè)有害生物防治任務完成率100%,新造林面積合格率95%。
(3)時效指標:國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業(yè)有害生物防治任務完成率100%。
(4)成本指標:天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝,國家級公益林管護補助標準21.5元/畝,造林中央財政補助標準500元/畝(中央追加補助100元/畝)、林業(yè)貸款年貼息率3%。
2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。
(1)經濟效益:林業(yè)有害生物防治挽回經濟損失0.0125億元、
(2)社會效益:職工收入水平增幅5%,森林撫育帶動就業(yè)160人,國家級公益林提供管護崗位帶動就業(yè)人數110人,造林帶動就業(yè)107人,濕地保護與恢復聘用臨時管護50人,社會保險參保率95%。
(3)生態(tài)效益:減少水土流失取得一定效果,林業(yè)有害生物無公害防治率94.08%,國家級公益林對生態(tài)環(huán)境改善效果明顯。
(4)可持續(xù)影響:國家級公益林保障經濟可持續(xù)發(fā)展,濕地項目區(qū)生態(tài)效益持續(xù)發(fā)揮顯著生態(tài)作用。
3、滿意度指標完成情況分析:退耕農戶和社會公眾滿意度95%,國家級公益林管護員滿意度98%,造林補助政策宣傳滿意度95%,濕地轄區(qū)及周邊群眾滿意度95%,林業(yè)有害生物防治轄區(qū)民眾滿意度97%。
上一輪退耕還林補助兌現率63.1%,原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢,資金執(zhí)行率不高,下一步將加快項目實施進度,盡快把資金發(fā)放到位。
績效自評工作充分發(fā)揮中央項目資金效益促進林業(yè)項目資金預算執(zhí)行,同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求,我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業(yè)局上報。
無
教育工作者的資金績效自評報告篇十六
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協(xié)管經費。2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續(xù)建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實行專賬管理,??顚S?,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好。
3、業(yè)務管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內住房的保障,為區(qū)域內經濟創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對當地經濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協(xié)調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
教育工作者的資金績效自評報告篇十七
(一)項目基本情況。
1、項目主管單位:鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府。
項目主管單位牽頭實施項目對該資金加強資金管理,確保??顚S?,不得挪作他用。
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元。
3、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況.
該資金由縣財政局下達預算到鹽邊縣共和鄉(xiāng)人民政府進行核算。
資金支付范圍:購買防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關費用。
4、資金分配的原則及考慮因素。
合理安排工作經費,確保??顚S?,考慮因素以疫情防控宣傳為主。
1、項目主要內容:新型冠狀病毒疫情防控經費。
2、項目應實現的具體績效目標:防疫物資、廣告宣傳及新型冠狀病毒疫情防控相關工作。
3、該資金申報內容與實際相符,申報目標合理可行。
由財政所草擬自評報告,經分管領導審核后再報單位負責人審閱后再報送財政局。我單位自評分數100分。
該資金通過縣財政局下達到我單位后,在大平臺申報計劃,再由縣財政局審核計劃,最后支付。
(二)資金計劃、到位及使用情況。
(三)項目財務管理情況。
我鄉(xiāng)有健全的財務管理制度,嚴格執(zhí)行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規(guī)范。
(一)項目組織架構及實施流程。
由我鄉(xiāng)牽頭開展疫情防控工作。根據疫情防控物資需求制定購買計劃,經單位領導批準后實施采購。在人流量較大地方組織人員勸導疏散,規(guī)范佩戴口罩,制定橫幅宣傳展板等宣傳新冠相關知識,提高群眾防疫意識。
(二)項目管理情況。
此項目資金為新冠疫情防控相關資金,要嚴格執(zhí)行財務管理制度,確保??顚S?,嚴格審核原始單據核實支出真實性,再通過大平臺走支付程序。
(三)項目監(jiān)管情況。
按照財政要求??顚S谩?/p>
(一)項目完成情況。
根據《關于下達新型冠狀病毒感染的.肺炎疫情防控相關工作保障經費》(鹽財資預〔2020〕8號)文件下達經費2萬元,已于2020年使用2萬元,主要用于購買防疫物資。
根據《關于下達新型冠狀病毒疫情防控經費》(鹽財資預〔2020〕9號)文件下達經費3萬元,已于2020年使用3.萬元,主要用于購買防疫物資及廣告宣傳。
(二)項目效益情況。
根據財政下達的預算資金額度,嚴格把控資金使用,不超支;對突發(fā)公共衛(wèi)生事件反應及時,保障基本民生;有效控制新冠疫情傳播渠道,減少減免疫情發(fā)生;大力宣傳疫情防控知識,提高群眾疫情防控意識水平;轄區(qū)內群眾滿意度較高。
(一)評價結論。
按照財政要求??顚S?,賬務處理及時,會計核算規(guī)范;達到預期社會效益,受益群眾滿意度較高。。
(二)存在的問題。
無問題。
(三)相關建議。
無建議。
教育工作者的資金績效自評報告篇十八
20xx年5月4日三屆市委第108次常委會議提出市委黨?!盃巹?chuàng)全省州市最好黨?!钡哪繕耍?0xx年年底前完成新校址改造建設項目規(guī)劃設計等前期工作,20xx年初完成招標并開工建設,20xx年7月1日前搬入新校址辦學。市委黨校搬遷建設工作正式啟動。保山市委黨校搬遷項目占地131.6畝(87668.12平方米),總建筑面積45735.55平方米,其新建筑面積19352.05平方米,修繕改造面積26383.5平方米,項目建設主體為中國共產黨保山市委員會黨校,實施主體為市永昌投資開發(fā)(集團)有限公司。項目總投資24534.58萬元。建設規(guī)模為能容納1200人同時在校教學培訓、500人同時在校食宿。20xx年12月28日項目正式開工建設。20xx年9月下旬,利用原有建筑物改造建設部分基本完工,具備辦學基本條件,市委黨校正式搬遷到新校址辦學。同時繼續(xù)推進遷建項目新建部分建設工作。實施保山市委黨校整體異地搬遷建設項目,是市委貫徹落實全國全省黨校工作會議精神的重要舉措,項目建成后,將使保山市委黨?;A設施建設滯后、辦學條件落后的狀況得到徹底改變,一舉成為全省基礎設施一流州市黨校。
搬遷建設項目工程內容:搬遷建設項目工程量清單圖紙所包含內容,工程承包范圍:新建工程(其中:新建1#學員公寓3534.33㎡,新建2#學員公寓5923.19㎡,新建3#學員公寓5621.72㎡,新建拓展訓練館2490.27㎡,新建報告廳494.18㎡,新建廁所20.61㎡,新建公廁178.58㎡,新建公廁基礎(后已拆除)176㎡,新建消防水泵房149.53㎡,新建配電室98.5㎡,新建休息室235.22㎡。)、弱電智能化工程及室外道路,修繕、拆除、裝修、室外景觀等。建設資金2.45億元,20xx年支付5000萬元。
根據《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕95號)要求,精心組織,保證質量。一是制定財政支出績效評價計劃,明確評價組織實施及要求;二是由分管領導召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;三是明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由市委黨校財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各項目主管科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效評價工作。成立了績效自評工作組,明確任務分工,壓實工作責任,認真準備相關資料,圍繞項目目標,深入客觀進行分析評價,高質量地完成項目績效自評工作。
(一)項目資金情況。
1.項目資金到位情況。
預算安排資金5000萬元,實際到位資金5000萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。
根據20xx年度預算安排,20xx年黨校遷建項目建設資金項目經5000萬元,全部用于支付搬遷建設工程款20xx年已執(zhí)行完畢。
3.項目資金管理情況。
一是按項目方案、項目資金使用時間表完成了財政下達的項目預算;二是嚴格執(zhí)行內控制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到??顚S?,杜絕違規(guī)使用資金;三是加強跟蹤問效,提高資金使用效率。
(二)項目績效指標完成情況。
1.產出指標完成情況。
數量指標:搬遷建設項目工程已基本完成,建筑面積131.6畝。
時效指標:20xx年完工,按時完工;項目預算進度執(zhí)行率100%。均已完成。
成本指標:每項工作開展的各種經費支出不超預算安排,已完成。
2.效益指標完成情況。
社會效益指標:該項目的建設使黨?;A設施實現歷史性跨越,進一步豐富培訓形式,切實推動黨校工作不斷邁上新臺階,為黨的建設和發(fā)展,國家的經濟和社會發(fā)展,提供堅強的政治和組織保證、有才保證和智力支持,其社會效益十分重大。
可持續(xù)影響指標:改善辦學環(huán)境和條件,擴大了辦學空間,改善了校內的學習、工作和生活環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標:讓學員和人民群眾對我校建設滿意。
20xx年度如期完成了項目預算,基本達到了績效目標。五、績效自評結果。
20xx年黨校遷建項目建設資金項目經費,立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優(yōu)秀。
按要求及時公開本單位部門預算、決算和財政支出績效評價情況,接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中增強單位的績效評價主體責任意識。切實加強項目整改落實,推動績效評價結果與預算安排相結合,加大評價結果向社會公開的力度。
(一)經驗:一是組織領導到位。成立了以單位主要領導為組長,各科室負責人為成員的績效管理組織。二是制定適合本單位預算績效管理的相關制度。制定了本單位預算績效管理的工作計劃,按規(guī)定編制中長期規(guī)劃績效目標、部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。對項目預算資金進行績效跟蹤,扎實開展預算績效自評工作。三是規(guī)范項目管理。嚴格按照財政局有關規(guī)定與我校財務規(guī)定執(zhí)行,專項經費實行項目管理、專項核算、??顚S?。四是健全項目管理責任制。不斷增強項目執(zhí)行的嚴肅性和約束力,加大對項目的跟蹤管理力度,努力保障項目順利實施。
(二)問題和建議。
1.存在問題:績效評價工作水平有待提升。
2.建議:市財政局繼續(xù)加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。
無。
教育工作者的資金績效自評報告篇十九
根據《省廳關于開展xxxx年度困難群眾救助補助資金預算執(zhí)行情況績效自評工作工作的通知》(冀民函【xxxx】26號)要求,現將xxxx年度民政局困難群眾生活救助補助資金預算執(zhí)行績效自評情況報送如下:
(一)中央下達轉移支付預算情況。
xxxx年度中央下達我區(qū)共計3055萬元。
(二)省內資金安排、下達預算情況。
xxxx年度省內下達我區(qū)共計1246.06萬元,其中省級下達725萬元,市級下達307.56萬元,區(qū)級配套213.5萬元。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
xxxx年度困難群眾救助補助資金應到位5031.11萬元,實際到位5031.11萬元,到位率100%。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
xxxx年度我區(qū)城鄉(xiāng)低保特困人員累計支出4412.8萬元,殘疾人兩項補貼222.5萬元,孤兒補貼12.2萬元,基本達到預期指標,城鄉(xiāng)標準持續(xù)穩(wěn)定提高,真正讓困難群眾切實感受到政策帶來的益處,實現應保盡保。
3.項目資金管理情況分析。
在區(qū)財政局設立財政專戶,實行專人管理、專賬核算、??顚S?。我局根據項目計劃和進度申請撥付使用資金,堅持履行規(guī)定的程序和手續(xù),接受區(qū)財政局、區(qū)審計局對資金使用情況的跟蹤監(jiān)督檢查,確保項目資金使用安全有效、確保上級轉款和財政配套資金運行安全。
(二)總體績效目標完成情況分析。
通過對城鄉(xiāng)低保對象、特困對象和其他困難群眾工作的綜合調查來看,我區(qū)城鄉(xiāng)困難群眾保障范圍有增有減,保障標準逐步提高,救助資金發(fā)放及時到位,救助有效,各項社會救助制度逐步完善,救助申報及審批程序總體趨于公平、公正、公開,救助政策宣傳及實施不斷推進,困難群眾及低收入群體對政策知曉率逐步提高,對社會救助政策及項目滿意度較高,困難群眾得到及時幫助,困難群體的`基本生活有一定的改善。困難群眾基本生活救助為維護社會穩(wěn)定、社會和諧發(fā)揮了積極作用,取得了較好的社會效益。經過各項指標的認真評價和綜合評審,我區(qū)困難群眾救助績效自評良好。
(三)績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。困難群眾生活救助補助使困難家庭生活得到了基本保障,xxxx年,預算下達資金共計5031.11萬元,累計支出4647.5萬元。
(2)質量指標。加強動態(tài)管理力度,定期對享受低保救助家庭經濟狀況核查。我局加強與相關部門溝通協(xié)作,采取定期或不定期到有關部門比對救助對象家庭財產、收入及人員情況,確保保障對象準確。
(3)時效指標。根據市人民政府低保提標要求,按照動態(tài)管理、應保盡保和分類施保原則。從xxxx年1月起,我區(qū)的城鄉(xiāng)低保標準進一步提高。城鄉(xiāng)低保保障標準由每人每年7xx0元(600元/月/人)提高到79xx元(660元/月/人);年補差水平由不低于3960元(330元/月/人)提高到不低于43xx元(360元/月/人)。
(4)成本指標。困難群眾生活救助資金始終堅持“應保盡保、公平公正、動態(tài)管理、統(tǒng)籌兼顧”的基本原則,科學制定保障標準,健全監(jiān)管機制,實現社會化發(fā)放,切實維護困難群眾基本生活權益。
2.效益指標完成情況分析。
(1)社會效益。xxxx年,困難群眾生活救助資金始終圍繞以保障和改善民生為主題,以保障對象準確,保障標準逐步提高,進出有序為工作格局,不斷宣傳惠民政策,使困難群眾對政策知曉率逐步提高。困難群眾基本生活救助為維護社會穩(wěn)定、社會和諧發(fā)揮了積極作用,取得了較好的社會效益。
(2)可持續(xù)影響。困難群眾基本生活救助資金保障制度不斷完善,申報審批手續(xù)快捷方便,審批通過后補助資金能按時及時發(fā)放,提高了政府的工作效率和政府的形象。
3.滿意度指標完成情況分析。
困難群眾基本生活救助資金保障了受益對象的基本生活需求,發(fā)揮了“保命錢”、“救命錢”作用,在一定程度甚至根本上解決了生存需要,廣大群眾對困難群眾基本生活救助資金的滿意度比較高。
(一)偏離績效目標的原因。
通過深入自評,我局嚴格按照政策規(guī)定對照衡量,也發(fā)現了救助管理中的一些薄弱環(huán)節(jié)。一是供養(yǎng)機構不具備失能特困人員供養(yǎng)條件。二是部分人員由于生活條件改善,不符合困難群眾認定條件,不能及時掌握最新情況,導致有個別應退未退現象,同時在追繳資金方面,阻力較大。三是公開公示制度執(zhí)行還不夠規(guī)范,對救助管理活動全方位、全過程監(jiān)管需要進一步加強。
(二)下一步改進措施。
1.加強制度建設,完善頂層設計。進一步完善困難群眾基本生活救助追繳方案及公開公示制度,確保救助資金要求不折不扣落到實處。謀劃老年養(yǎng)護院項目,提高服務質量,提高集中供養(yǎng)入住率。
2.加大監(jiān)管力度,防范運行風險。進一步完善內部稽核、監(jiān)督檢查機制,瞄準風險點和關鍵環(huán)節(jié),突出對臨時救助資金、大額現金提取等易發(fā)生問題環(huán)節(jié)的重點監(jiān)控。
3.加強基礎管理,提高活動績效。進一步優(yōu)化救助管理活動流程,強化各類政策業(yè)務臺賬規(guī)范化管理,加強相關部門協(xié)調配合,完善信息共享機制,提高救助管理活動效率水平。
(一)我局根據項目績效目標自評,預算執(zhí)行率92.38%。
(二)績效自評完成后及時公開。